请问一下做过酒店行业的老师,我现在遇到一个问题, 问
你好,去税务局申报,申报的时候无票收入负数加开发票的作为销售额 答
商贸企业个体户一般纳税人,批发商品为主,卖商品,客 问
商贸企业个体户一般纳税人开1万元13%的专票,不亏的情况下需考虑以下税费: - 增值税:销项税额为10000\div(1 + 13\%)×13\%≈1150.44元,若有进项可抵扣,需根据实际进销差价计算增值部分的税额. - 附加税费:以市区为例,城市维护建设税税率为7%,教育费附加率为3%,地方教育附加率为2%,则附加税费为1150.44×(7\%+3\%+2\%)≈138.05元 . - 印花税:按买卖合同万分之三税率减半征收,即10000×0.03\%×50\% = 1.5元. - 个人所得税:假设无其他成本费用,应纳税所得额为10000-8849.56-138.05-1.5 =1010.89元,适用5%-35%的五级超额累进税率,按最低5%税率计算,需缴纳1010.89×5\%≈50.54元. 以上税费总计约1150.44+138.05+1.5+50.54 =1340.53元,换算为税点约为1340.53\div10000×100\% = 13.41\% 。 答
老师,开了票,申报增值税时,因为税局要求交税,可以不 问
可以那样处理的,没问题的 答
请问一下老板看病的单据拿回来报销计入福利费对 问
你好 是的,需要开公司的名称作为福利费报销,报个人支付的部分。 答
老师,固定资产,未达到使用年限,但是因为经常坏,做报 问
你好,这个一般都不能够税前扣除。你要税前扣除,税务局很多时候都让你出报告。 答
公户收入货款,给对方公司没开发票,怎么平账?
答: 你好 做无票收入 借银行存款贷主营业务收入应交税费
做无票收入是不是要收到货款才做无票收入,如果己收到款,下月才开发票要不要做无票收入
答: 当月收到钱,做预收处理: 借:银行存款 贷:预收账款 次月给客户开票了,再做销售处理: 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额...
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问下公司提前收到客户一笔货款,但是我家还没有给客户开发票,发票以后给客户开,我可以先计收入吗?
答: 你好,不可以的,需要先计入预收账款核算,开具发票再做收入确认的
土里兔兔找我默默 追问
2019-11-20 18:22
meizi老师 解答
2019-11-20 18:24
土里兔兔找我默默 追问
2019-11-20 18:40
meizi老师 解答
2019-11-20 18:48