送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2019-11-22 09:38

这个的话,属于共同经营。看你做哪家公司的账了    如果做的是收钱后分给其他公司的公司的账    借:银行存款   贷:主营业务收入   应交收费  其他应付款    分给对方公司   借:其他应付款    贷:银行存款

 劉麗 追问

2019-11-22 09:45

我们是工程公司,我们是收钱后分给其他公司。那老师,工程结算的分录怎么做呢

许老师 解答

2019-11-22 09:52

借:应收账款   贷:工程结算           借:银行存款    贷:应收账款     其他应付款     至于工程施工部分的成本,按正常的处理  就可以了

 劉麗 追问

2019-11-22 10:02

嗯嗯,好的!谢谢老师耐心的回答!

许老师 解答

2019-11-22 10:05

不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢!

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相关问题讨论
你好 要看你们实际收到的是什么款项 才好判断入什么科目
2019-10-24 11:28:36
你好,借:银行存款 贷:其他收益
2019-12-05 10:06:53
借;银行存款 贷;营业外收入
2018-01-12 19:37:39
这个的话,属于共同经营。看你做哪家公司的账了 如果做的是收钱后分给其他公司的公司的账 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交收费 其他应付款 分给对方公司 借:其他应付款 贷:银行存款
2019-11-22 09:38:15
你好,借:银行存款 贷:其他收益
2019-05-08 14:23:10
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