- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
请问您暂估时候的分录怎么写的
2019-11-22 09:31:28
你好,是调减主营业务成本,借库存商品,贷以前年度损益调整--主营业务成本,借以前年度损益调整--主营业务成本,贷利润分配--未分配利润,应交税费--应交所得税
2019-05-19 10:53:08
你好!成本分录做红字就可以的
2019-10-15 16:15:58
同学你好
1、建议现查明原因
2、确认是应收账款期初余额不正确,如果实际大于账面价值的.
借:其他应收款----责任人承担部分
库存商品(或原材料) 记账差错或金额、数量计量差错
贷:应付账款
3、确认是应收账款期初余额不正确,如果实际小于账面价值的.
借:应付账款
贷:营业外收入
2020-10-05 11:56:52
是的,用调价单吧 生成凭证
2017-07-30 23:46:26
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