老师,一般纳税人18.6月付出6500,当时分录是 借 应付账款 贷 银行存款 现在确定这笔款收不到发票,我要怎么处理? 是危费处理费
橘子
于2019-11-22 09:46 发布 881次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-11-22 09:46
您好
借:营业外支出
贷:应付账款
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您好
借:营业外支出
贷:应付账款
2019-11-22 09:46:43
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您好,支付存款利息时的分录,借:利息支出,贷:银行存款,
2019-05-12 15:42:08
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乱七八糟的,银行存款都出现负数了,会计常识都没有了。是个烂摊子哦
2019-06-27 10:20:07
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你好,发票未到,材料到了,月末是暂估入账
借:原材料
贷:应付账款
下月初做负数分录冲回
发票到了
借:原材料
借:应交税费——应增(进)
贷:应付账款等
2020-04-15 22:08:55
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借:利润分配-未分配利润
贷:应付账款
2023-10-20 10:32:36
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