- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-11-22 11:44
您好!这个要看下是什么原因导致的。
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应付工资的贷方余额就放在贷方,不用处理。应付工资的贷方余额表示尚未支付给职工的各种薪酬
2015-11-29 14:06:23
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您好!这个要看下是什么原因导致的。
2019-11-22 11:44:18
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你好!你把这一分计入营业外收支算了。
2018-10-09 16:12:32
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您好,可以查出差异形成原因,将差异清理。
2020-05-24 23:31:55
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多付工资可以补提差额部分就可以。跨年借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬 ,月末借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。
2018-07-07 12:56:43
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2019-11-22 11:46
宋生老师 解答
2019-11-22 11:47