老师,小微企业的公户支付服务费后对方还没开发票, 问
你好,可以的,你可以计入成本。 答
老师,我想问问,我司是小规模纳税人,在与客户签订合 问
不可以退,你不是没有交税。 答
外贸企业,暂估库存商品和事后收到库存商品进项专 问
原来暂估分录是如何 做的? 答
请问老师工商年报中,本期社会保险实际缴费金额包 问
本期社会保险实际缴费金额包括个人部分 答
老师我们是生产型企业 月底生产成本转库存商品 问
你好,完工入库的分录是 借:库存商品,贷:生产成本 答

月底,应付账款怎么核对记账正确?预付、应付,只设置了应付
答: 你好; 你要看你们实际业务是什么 。如果不设置预付账款。 那么你做账的时候在付款出去做 :借应付账款贷银行存款 。 根据发票等 做 借库存商品 或者 管理费用等贷应付账款 处理即可 ; 月末要注意对账
记账过程中与A公司的往来账可不可以就用一个应付账款来控制,在借方表示预付,在贷方表示应付。
答: 你好,可以这样处理的 而不是应付账款,预付账款同时存在
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
不明白为什么第二项那里贷记 预付账款 22600元,不应该是应付账款吗?
答: 你好,你看一下他上一步他没有做应付账款全额记录的预付账款。

