- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,对账发现应付账款有很多没入账,导致余额不能平帐,可以把17年的找出来补上的。
2019-11-23 15:07:58
你好。是想都用一个科目使用对吗。应付账款是贷方余额吧
2019-03-24 18:57:23
你好 你们的未开票收入应该计入应收账款的,这个是没办法充抵的。
2020-07-05 14:32:39
你好 实际收到货了 后面也不会再开来发票的就正常入库的分录 就可以了
2019-10-10 08:54:34
启用期间为当年第一期,则初始化无累计借方,累计贷方数据,期初无需录入。
还有就是最好进行重分类,只使用应收账款或者应付账款
2020-03-07 19:27:50
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