- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,对账发现应付账款有很多没入账,导致余额不能平帐,可以把17年的找出来补上的。
2019-11-23 15:07:58
你好。是想都用一个科目使用对吗。应付账款是贷方余额吧
2019-03-24 18:57:23
你好 你们的未开票收入应该计入应收账款的,这个是没办法充抵的。
2020-07-05 14:32:39
你好,做了凭证记账的就需要计入期末余额
2021-09-24 15:50:08
别的有没有问题都没有,借应收 贷未分配利润,或者是借未分配利润,贷应收
2021-04-25 15:40:04
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