老师我想问下,我们之前采购商品的时候是按295采购的,30件,但是后期对账发现厂家给我们优惠了,每件243给我们,这样的话我们之间往来就差了1560,这个1560我该怎么入账,冲厂家应付账款,另一方做什么?
研子
于2019-11-25 13:05 发布 1228次浏览
- 送心意
董老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-11-25 13:21
您好,调整应付账款 ,借 应付账款 贷 库存商品
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您好,调整应付账款 ,借 应付账款 贷 库存商品
2019-11-25 13:21:44
你好,你们是银行转账的吗
2019-12-15 21:54:24
你好,嗯嗯,是的呢这个打印出来
2021-09-23 10:54:31
或是180/((70000+50000)/((30000+40000)/2))
2018-08-02 18:01:37
学员您好:
这种情况在预付业务不多且企业没有设置预付账款科目的情况下是这样操作的。
如果企业设置的预付账款科目,则需要在预付账款科目进行核算。
2019-08-12 20:39:14
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研子 追问
2019-11-25 13:28
董老师 解答
2019-11-25 13:32