请教一下老师。员工购买的电脑发票是开成公司抬头的,电脑是员工使用的,公司每个季度给予员工375元的报销款,总共报销金额是4500元,那么购入电脑是账务处理应该是借:固定资产 应交税额---进项税额 贷:其他应付款 然后每个季度员工报销时,借:其他应付款 贷 : 银行存款 那么购入的固定资产是否应该进入折旧呢 ?如果要计提折旧的话,应该是以购入固定资产的下个月开始计提,但是比如说员工是4月份购的电脑,收到的对方的发票,但是报销是在11月份,那我计提折旧的时间是要从12月份开始吗?这个时间点感觉不好把握,请问老师这个要如何处理呢
雪雪
于2019-11-25 17:03 发布 1151次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2019-11-25 17:05
你好!实际业务可以从实际购买月份暂估入账,次月计提折旧,收到发票在做调整
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你好!实际业务可以从实际购买月份暂估入账,次月计提折旧,收到发票在做调整
2019-11-25 17:05:33
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同学必须 他审批的,同学,所有的凭证都要签字才可以同学。
2019-09-11 13:03:32
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你好!
1..借固定资金贷其他应付款,
2..计提折旧时,借销售费用(管理费用)贷累计折旧
2019-07-09 16:53:47
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你是帮助买车,那么你怎么计入固定资产?
2019-08-01 17:44:06
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您好,您的问题不完整啊。
2016-12-27 23:38:05
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