法人没有实缴资本,但是上一任会计错以为有,在2018年做了账务处理,建账的时候直接固定资产增加70万,其他应付款法人30万,实收资本100万做为账套期初数。2018年底的时候导致报送给税局的资产负债表中的实收资本有年初数100万,这种情况还可以重新做一次跟之前的分录一致的冲掉吗?
高高的巨人
于2019-11-25 20:25 发布 878次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-11-25 20:26
你好,之前的分录有错误是可以做相反分录红冲的
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你好,之前的分录有错误是可以做相反分录红冲的
2019-11-25 20:26:38
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你好!其他应付款余额为负数,意即应收款;这种情况一般不需调整,如果非要调整的话,可以将其他应付款的余额转入其他应收款科目中,借:其他应收款-张三,贷:其他应付款-张三
2018-03-07 10:45:09
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你好,固定资产、库存商品这些需要销售出去。然后,你们销售出去收到的钱再付欠款。
2024-05-14 09:11:42
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不用冲减其他应付款。
2018-07-07 10:58:22
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是的 需要重分类至其他应付款 不调账 直接调表
2019-08-06 08:41:02
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