老师您好,我们公司补交法人之前的社保医保,缴的滞 问
你好,这个可以不用调整 答
老师,我公司是有限责任公司,自然人股东李某有公司2 问
你好,说实话,到了这个时候了,已经没办法做筹划了,税务局就是按照你的未分配利润来算的。 答
有个股东的实收资本已足缴,现在减资了要怎么办? 问
你好,减少了注册资本,实收资本可以退回。 答
老师您好,工厂水电费如何分摊,比如工厂又做生厂又 问
你好,你可以按照人数或者设备的功率来分摊。 答
固定资产已折旧期间导入时多算了一个月,导致月折 问
你好 红冲 如果是以前年度的,借累计折旧贷利润分配未分配利润。 答

老师,年底到了,想做几笔应收款坏账,这个只要说明原因就可以了吗?坏账以前不计提的,直接做借坏账损失,贷应收账款,是吗
答: 您好,一般情况下,说明原因,老板签字就行了。直接做,借:营业处支出-坏账损失,贷:应收账款。
老师,年底到了,想做几笔应收款坏账,这个只要说明原因就可以了吗?坏账以前不计提的,直接做借坏账损失,贷应收账款,是吗
答: 您好,一般情况下,说明原因,老板指示就行了。直接做,借:营业处支出-坏账损失,贷:应收账款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提应收账款的坏账是是用资产价值准备还是信用减值损失?
答: 你好 根据最新准则是用信用减值损失来处理的 ,2019年开始使用信用减值损失科目

