老师我这个分录有问题吗,7月材料现金付款20万收到货了,9月对方开票给我,借原材料,贷暂估,借预付账款贷现金,借原材料负数,贷暂估负数,借原材料,贷预付账款?这里暂估挂应付账款还是什么
K14610790207665
于2019-11-27 08:43 发布 1059次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-11-27 08:46
你好,如果和之前的企业没有通过预付账款核算过,一般都是计入应付账款
相关问题讨论
你好,如果和之前的企业没有通过预付账款核算过,一般都是计入应付账款
2019-11-27 08:46:56
你好,一般企业设置应付账款,如果预付款项较少,可以不设置预付账款。
2020-01-31 08:02:26
您好,因为需要做暂估,发票未到的暂估入库材料,贷方就应当通过应付账款—暂估核算。
2020-06-06 01:23:59
你好,是的,暂估入库,冲销暂估,然后根据发票入账的过程是这样处理的
2019-01-04 18:51:57
你好,是的,整个过程是这样做账务处理的
2018-04-16 08:59:42
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