普票跨月红冲,新开的负数有两联,是都入账还是只放记账联就行?客户给的上月作废发票需要盖作废章吗,需要和新开的负数发票放一起入账本吗,还是单独放
繁荣的镜子
于2019-11-27 10:21 发布 1888次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-11-27 10:25
你好 发票联给客户 记账联企业做账用 作废的单位保存,加盖作废章
相关问题讨论

你好 发票联给客户 记账联企业做账用 作废的单位保存,加盖作废章
2019-11-27 10:25:47

你好
编制与12月一样分录,金额为负数的凭证!
2019-08-22 16:52:04

不用做的
作废的不用做的
2020-07-09 11:41:42

你好,负数发票不用给对方的。
2022-09-30 09:01:24

当月开的当月作废不做账
负数发票需要红冲你的收入,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
2019-07-22 21:07:33
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2019-11-27 10:27
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