老师 去年我们公司开的专票,专票在我们自己手里,没有给对方抵扣。现在业务终止了,下个月发票到期,老板说要红冲发票,我们公司本期和下期都没有销售,现在这个红冲的税怎么处理?
西瓜
于2019-11-27 10:23 发布 1144次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-11-27 10:24
由于本期没有销售,开具红字发票,会形成申报表负数销售额,这样的话,是需要去税局大厅申报增值税的。
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由于本期没有销售,开具红字发票,会形成申报表负数销售额,这样的话,是需要去税局大厅申报增值税的。
2019-11-27 10:24:15
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未抵扣,你收回发票,开具红字发票进行冲抵
2019-11-19 14:54:19
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你好,就是因为开错发票,需要负数冲销(红字发票)
给到购买方做进项冲回处理
2016-06-12 16:09:10
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你好,之前的蓝字发票对方有入账吗?
2022-01-12 10:18:29
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你好,对方抵扣了,那么由对方开具红字专用信息表,然后您这边再开具红字发票
2019-12-23 14:39:12
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