送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-27 14:01

您好
借:长期待摊费用
贷:银行存款
然后按期摊销
借:管理费用
贷:长期待摊费用

沈丽萍 追问

2019-11-27 14:02

老师,这些发票我还未全部拿到,是不是等到发票全拿到后,在一起入账?

bamboo老师 解答

2019-11-27 14:03

可以先暂估入账 收到发票后冲销暂估

沈丽萍 追问

2019-11-27 14:04

老师,这个凭证我该怎么写?

bamboo老师 解答

2019-11-27 14:05

借:长期待摊费用 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款-暂估

沈丽萍 追问

2019-11-27 14:36

请问一下老师,是不是可以把发票收集齐了一起入账?

bamboo老师 解答

2019-11-27 14:37

请问您装修完成了么

沈丽萍 追问

2019-11-27 14:38

未完成,装修应该在明年1月份完成

bamboo老师 解答

2019-11-27 14:39

那您应该在装修完成前取得发票入账

沈丽萍 追问

2019-11-27 14:46

那我在明年1月份把发票全部取得后,一起入账就成了是吗?

bamboo老师 解答

2019-11-27 14:46

是的 可以这样处理

沈丽萍 追问

2019-11-27 14:50

第一次碰到这样的情况,谢谢老师的讲解!

bamboo老师 解答

2019-11-27 14:50

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 借:长期待摊费用 贷:银行存款 然后按期摊销 借:管理费用 贷:长期待摊费用
2019-11-27 14:01:37
借;固定资产 贷;在建工程 一般不一定是在年底转入固定资产,而是完工了
2015-12-23 09:12:00
您好,这些无需安装的话,就直接计入固定资产科目核算。如果需要安装的话,先计入在建工程科目,再结转至固定资产。
2020-07-22 08:15:21
你好,同学。 不可以,你这个是直接可以使用的
2020-02-22 19:46:31
你好 记固定资产  那这个实训室在建设时发生的费用,应该借 在建工程 贷 银行存款
2021-02-23 12:24:54
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