送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-27 15:15

你好,从经营月份开始向后摊销,9月不算。没有发票,先做预付款,取得发票,计入费用

小LL 追问

2019-11-27 15:22

好的,谢谢老师!

小LL 追问

2019-11-27 15:25

那我做预付的时候,金额是写全年吗?

立红老师 解答

2019-11-27 15:28

你好,按支付的金额计入预付款

小LL 追问

2019-11-27 15:31

那如果取得了发票,是不是就要把之前没摊销的月份给补上

立红老师 解答

2019-11-27 15:34

你好,从取得发票当月往后摊销。

小LL 追问

2019-11-27 15:41

好的,谢谢老师!

立红老师 解答

2019-11-27 15:43

不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

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你好,从经营月份开始向后摊销,9月不算。没有发票,先做预付款,取得发票,计入费用
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