送心意

糖果老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

2019-11-27 19:54

嗯嗯,您的说法是正确的

sherry 追问

2019-11-27 19:57

如果没有把这张发票附在了这笔转账回单后面,收到这笔回单的款,就入借银行存款,贷应收账款了。然后到了月末就结转这张发票了,是做了借:应收账款,贷主营业务收入、应交税金。 这样做是对的吗??

糖果老师 解答

2019-11-27 19:59

还没收到发票的话,可以正常确认收入的,等收到发票的时候再把发票放到原来那笔凭证后面

sherry 追问

2019-11-27 20:04

是我司开出去的发票,不是客户开的

糖果老师 解答

2019-11-27 20:07

喔喔,那您的分录是没问题的

上传图片  
相关问题讨论
嗯嗯,您的说法是正确的
2019-11-27 19:54:16
还有一种就是我们先给供应商付完款,然后货收到了,也已入库,进项发票也未收到,这种要怎么做
2018-05-24 12:57:14
你好,可以根据开票系统的一个月汇总的收入,销项税额做这个分录 借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 应收账款需要根据客户分别计算 主营业务收入 , (销项税额)就按开票系统一个月汇总的数据填写就是了
2020-03-31 17:30:10
这个按凭证附件进行正确的账务处理就行了。
2018-07-13 16:43:37
如果销项发票份数太多,可以单独做一本凭证为附件
2015-10-26 16:19:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...