老师,请问我们金碟K3软件,工程款已做预付款,但要把这预付款结转到长期待摊费用,预付款模块是受控的,要怎样做账才能把原来预付款核销。
亲情一家亲
于2019-11-27 23:14 发布 1351次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你只可以考虑手做一张凭证处理了
2019-11-27 23:17:18
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你好,发生计入借方,摊销计入贷方,余额计入借方结转下一期摊销就是了
2017-07-01 11:37:59
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不可以的,只能转为固定资产。除非,你的在建工程的账是记错了
2021-10-10 00:05:55
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在建工程 可以结转到长期待摊费用
2022-07-09 16:18:08
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你好,是之前科目计入错误了,应当计入在建工程,错误的计入了长期待摊费用吗?
2020-08-10 14:43:12
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