现新制度,代扣社保分录做 借应付职工薪酬/ 工资 贷 应付职工薪酬/社保。计提社保为借 业务费用/社保 贷 应付职工薪酬/社保。缴纳社保为借 应付职工薪酬/社保 贷 银行存款 代扣社保部分少代扣了1200元,年末,收到这个1200现金。这个钱如何做分录。预算会计做吗。2019.01实行新制度哈
学问
于2019-11-28 08:42 发布 1805次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-11-28 09:04
你好,同学。
预算会计不处理,他是对财政预算资金核算。
借 银行存款
贷 其他应收款
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我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
您好!付工资的分录是这样的。
2018-07-26 13:36:41
你好,对的是的,是这么理解的。
2021-12-20 13:25:14
同学你好,这应付职工薪酬是46万还是48万?
2022-04-17 18:44:39
你好,收到退回的奖金
借:业务及管理费 负数
贷:应付职工薪酬酬 负数;
借:银行存款
借:应付职工薪酬 负数
2021-06-30 11:29:20
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