老师好,我公司记账时,没有计提工资和社保,都是按照 问
同学,你好 那你就填账上的金额,账载金额和实际发生金额一致,不需要修改 答
新公司这个月做的新办企业纳税人套餐服务,这个月 问
这个月办理的下一个月才申报,因为你的所属期是下一个月,具体的,你可以看一下你的所属期3月份在4月份申报。 本月申报上一个月的,本月申报的2月份。 答
老师,你好,双倍余额递减法下2023.11-2024.12月,计算 问
你好,正规的做法是应23.11-24.10,然后24.11-24.12这样计算 答
23年的利息支出按回单入帐了,发票25年才开具?如何 问
发票直接附23年凭证后面 答
老师,合伙企业,一共是有3个股东 但其中1个是公司,所 问
你好,你是社保生产经营所得还是哪一个? 答

老师你好!如果客户从我们这里购货,货款是100万,我们给客户开了100万的发票,客户给我们付款时实际付了98万,有2万当做贴息扣掉了,应该如和做账?
答: 您好,应付账款2万转营业外收入
支付货款,发票开了2200实际支付2000剩余老板垫付怎么做账
答: 你好,借库存商品贷,银行存款2000其他应付款200。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问发票开了58000元,实际只有50000元,做账付款只按50000元,可以吗
答: 你好,实际只有50000元,就应当按50000元开具发票,而不是按58000元开具发票的


鳗鱼老鼠 追问
2019-11-28 08:51
宸宸老师 解答
2019-11-28 08:51