送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-11-28 08:47

您好,应付账款2万转营业外收入

鳗鱼老鼠 追问

2019-11-28 08:51

我们是供货方

宸宸老师 解答

2019-11-28 08:51

您好,你们是销售方的话,收款的时候
借:银行存款  98
财务费用 2
贷:应收账款 100

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相关问题讨论
您好,应付账款2万转营业外收入
2019-11-28 08:47:32
你好,借库存商品贷,银行存款2000其他应付款200。
2021-09-30 10:01:44
您好,这个返利如果开增值税负数发票,应该是作为收入抵减,税也抵减销项税。收入,借应收或银行10,贷收入10/1.13,销项税10/1.13*0.13,返利,借应收-10,贷收入-10/1.13,税-10/1.13*0.13
2019-04-18 10:42:30
你好,实际只有50000元,就应当按50000元开具发票,而不是按58000元开具发票的
2020-04-21 14:17:33
你可以按照真实的费用金额来做账。
2021-12-15 16:41:52
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