老师你好!如果客户从我们这里购货,货款是100万,我们给客户开了100万的发票,客户给我们付款时实际付了98万,有2万当做贴息扣掉了,应该如和做账?
鳗鱼老鼠
于2019-11-28 08:46 发布 1535次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-11-28 08:47
您好,应付账款2万转营业外收入
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您好,应付账款2万转营业外收入
2019-11-28 08:47:32
你好,借库存商品贷,银行存款2000其他应付款200。
2021-09-30 10:01:44
您好,这个返利如果开增值税负数发票,应该是作为收入抵减,税也抵减销项税。收入,借应收或银行10,贷收入10/1.13,销项税10/1.13*0.13,返利,借应收-10,贷收入-10/1.13,税-10/1.13*0.13
2019-04-18 10:42:30
你好,实际只有50000元,就应当按50000元开具发票,而不是按58000元开具发票的
2020-04-21 14:17:33
你可以按照真实的费用金额来做账。
2021-12-15 16:41:52
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鳗鱼老鼠 追问
2019-11-28 08:51
宸宸老师 解答
2019-11-28 08:51