六月份调出材料,发票已经认证抵扣,现在发现发票有问题,我方已经开红字信息表,现在已经收到对方红字发票和重新开的这张票,这个两张发票要怎么记账
苗条的乌龟
于2019-11-28 11:20 发布 949次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2019-11-28 11:23
你好,收到红字发票做红冲分录,借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 (金额全部红字)
收到重新开的蓝字发票,借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款
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你好,需要对方退回原有发票
2019-06-26 13:40:04

你好,在电子 税务局点发票验旧 就可以了
2019-12-20 10:53:33

你好,收到红字发票做红冲分录,借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 (金额全部红字)
收到重新开的蓝字发票,借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款
2019-11-28 11:23:07

您好,没有认证的不需要给购买方红字发票的
2020-01-15 09:59:30

我公司受到外单位开来的红字发票一份,发票联和抵扣联一并给了我公司,我公司财务人员拿着红字发票的抵扣联去税务局进行了认证并抵扣,请问1、红字发票抵扣联能否认证抵扣?2、红字发票抵扣联若不能进行认证抵扣应进行怎样的税务处理?抵扣联是否应交还开具方?谢谢。.
2017-06-30 10:21:53
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