送心意

洛洛老师

职称中级会计师

2019-11-28 14:09

您好,你们收到的税金原来是43500/1.17*0.17,现在才收到43500/1.13*0.13,两者的差额就是你的损失的增值税,进项税少收了相对应就要多交增值税和12%的附加税。

白色清童 追问

2019-11-28 14:18

原来签合同17%的,合同含税价43500元,现在我给对方公司开票开了13%的含税价43500,对方说我少开了,那我应该开多少?怎么算的

洛洛老师 解答

2019-11-28 14:25

您好,这个只是对方的说辞,有合同总价肯定是开具合同金额,税率变动是国家财税政策的变化。现在对方的意思就是说由于税率变动对方少收了进项,你如果开具54939.84含税13的对方收的进项就对了,但是这样一来你的收入就多了要多交企业所得税。这就需要你们双方来谈了。

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您好 原签合同含税价为98000元,因税率由16%降为13% 原16%销售收入=98000/(1+0.16)=84482.76 现13%价税合计=84482.76*(1+0.13)=95465.52 税率差=98000-95465.52=2534.48
2019-10-20 10:26:43
您好,你们收到的税金原来是43500/1.17*0.17,现在才收到43500/1.13*0.13,两者的差额就是你的损失的增值税,进项税少收了相对应就要多交增值税和12%的附加税。
2019-11-28 14:09:08
合同价一般也是80020元。祝你学习愉快
2015-10-16 18:35:56
你好,具体是 需要计算什么呢? 
2021-06-20 16:05:19
进货含税指的是含增值税,销货含税也是指含增值税,增值税是价外税,与含税利润没有关系。 含税利润一般叫税前利润。 税前利润=利润总额,即在所得税完税前的利润。 利润总额=营业利润%2B投资净收益%2B营业外收入-营业外支出
2021-10-13 18:12:31
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