送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-11-28 16:22

冲减这一笔错误的,然后重新进项税转出,借:XX费用  贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)

LH_____ 追问

2019-11-28 16:23

好的,假设还存在一笔无法确定是什么发票的过期进项,是不是只能做营业外支出?

辜老师 解答

2019-11-28 16:24

不确定的,可以计入费用的

LH_____ 追问

2019-11-28 16:24

只知道是进项转出错了,不知道是哪类费用的进项税额,计入什么费用比较恰当?

辜老师 解答

2019-11-28 16:25

不确定的,可以计入管理费用

LH_____ 追问

2019-11-28 16:25

好的,谢谢

辜老师 解答

2019-11-28 16:29

好的,客气,帮到你就好

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相关问题讨论
冲减这一笔错误的,然后重新进项税转出,借:XX费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
2019-11-28 16:22:00
你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01
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