- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-11-28 18:04
您好
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
一般写这边分录就好了
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你好
验收入库450千克,借:原材料,贷:在途物资
短缺50千克,借:待处理财产损益,贷:在途物资,应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2023-04-24 09:04:12
实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目
2020-04-26 13:25:31
你好,是什么原因需要转出。
2020-03-18 15:22:02
你好,同学。
借 Xx费用
贷 应交税费 进项税额转出
2020-03-13 20:11:33
您好,您收到这个电费以后,需要后期再支付出去对吗
2019-12-16 10:04:16
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jill 追问
2019-11-29 09:19
bamboo老师 解答
2019-11-29 09:20