老师,我想问个问题,比如我现在做的11月的账,但是工资发的是10月份的,社保和公积金都是11月缴纳11月的,社保和公积金我是按11月的社保和公积金回单做账,还是按10月缴纳的社保和公积金做账
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于2019-11-29 11:42 发布 1162次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-11-29 11:43
你好,我们单位是一个月押一个朋的,是按10月缴纳的社保和公积金做账的,
相关问题讨论
您好,请参考。公积金参照社保即可。
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2017-04-03 18:54:00
你好,没有发生就不需要做社保公积金的账,如果工资本月未发,以后要发本月的,需要计提本月的工资。
2019-10-08 17:18:49
同学你好
是谁的员工呢
2022-04-07 14:21:40
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500
月头缴纳时会计分录为:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
其他应收款--社会保险费(个人部分)279
贷:银行存款 995
月底计提会计分录为:
借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500
贷;应付职工薪酬-工资3500
个人部分从工资中扣回时,会计分录为:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500
贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279
应交税费--应交个人所得税 0
库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-04-10 14:26:32
计提工资、社保和公积金时:
借:各种费用一工资
借:各种费用一社保(公司负担)
借:各种费用一公积金 (公负担)
贷:应付职工薪酬-I资
贷: 应付职工薪酬一社保(公司负担)
贷: 应付职工薪酬一公积金(公负担)
支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬社保 (公司负担)
应付职工薪酬一公积金 (公负担)
其他应收款一社保 (个人负担)
其他应收款一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款
其他应收款款一社保 (个人负担)
其他应收款一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
2019-08-22 13:37:21
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2019-11-29 11:56
立红老师 解答
2019-11-29 12:00