送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-11-29 11:54

你好,可以做待摊费核算,摊销

尤礼 追问

2019-11-29 11:58

每个月都摊销点是吗?1.前期支付:借:待摊费用 贷:银行存款    后期摊销时,我入什么费用啊

暖暖老师 解答

2019-11-29 11:59

计入管理费用摊销核

尤礼 追问

2019-11-29 12:05

老师可以写一下完整分录吗?前期支付和后期摊销

暖暖老师 解答

2019-11-29 12:15

借长期待摊费用
贷银行存款

暖暖老师 解答

2019-11-29 12:15

借管理费用其他
贷长期待摊费用

尤礼 追问

2019-11-29 12:33

待摊费用后面要加二级科目吗?

暖暖老师 解答

2019-11-29 12:34

不需要再加上2级科目了

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相关问题讨论
你好,可以做待摊费核算,摊销
2019-11-29 11:54:53
筹建期里做账,缴纳注册印花税,为什么不是借:应交税费-印花税,而是借:长期待摊费
2014-11-23 16:51:01
统一计入管理费用-业务招待费
2018-02-07 12:52:31
您好,销售部门发生的招待费做销售费用业务招待费。
2020-11-23 17:02:46
对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
2022-09-26 10:40:43
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