老师,进出口公司,对方开来的,我们支付的过磅费、仓 问
你好商贸的不可以 答
老师,红豆 一般纳税人开票,赋码得赋在什么上面 问
选择税收编码干豆的那个 答
原分录:借:应收账款 1 贷:应交税费-销项税 1现在 问
你好,在之前分录的基础上,调整分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入 1 贷:应收账款 1 答
老师,有个员工个税,2024年1-12月都没超过额度,不需 问
你好,因为他的累计扣除费用是6万,符合6万这个政策。去年1~12月份都在这个企业上班,只有一处工资。去年累计收入在6万以内,他次年每个月累计扣除费用都是6万,不用五千五千的增加了。 答
针对无票收入,小规模酒店,携程上打过来的款,我们不 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 答
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老师您好!请问上个月的收入有一笔退款,但是老板没有告诉我,我确认收入并申报了,这个月做账发现了,请问应该怎么处理呢?
答: 您好 这个月申报的时候做红字冲减
疫情期,开具1%专票,做账按1%确认收入,申报按3%确认收入,那企业所得税申报按3%申报,做账和申报确认收入的口径不一致怎么弄?
答: 不是,这个申报不含税销售额也是按1% 不含税填写,你2%填写减免表2.3.4和这个减征额16栏这个,企业所得税申报收入是按你账上收入填写的,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
已确认收入未开票和已开票未确认收入,我在申报已确认收入未开票时,应该把这个已开票未确认收入减掉后的数申报吗?还是按以已确认收入未开票+已开票未确认收入的数申报。
答: 已确认收入未开票 你这个后续还开发票么,前面没有申报过吧?
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小LL 追问
2019-11-29 15:22
bamboo老师 解答
2019-11-29 15:23
小LL 追问
2019-11-29 15:24
bamboo老师 解答
2019-11-29 15:24