老师,本月员工工资计提发放,借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银存 后面发现几笔工资没有发出去,退回来了,我做了一笔退款分录,借:银存 贷:应付职工薪酬 这样不对吧应付职工薪酬就有余额了,应该怎么做呢
Lcat
于2019-11-29 16:48 发布 767次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-11-29 16:50
这个做是代表发完或者是多计提,最后有应付职工薪酬 余额,你这个不立马再发出去么,
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你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
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