老师,我们公司1-5月份是小规模公司,6-12月份是一般 问
你好,正常核算受影响的只是进项可以抵扣了 答
你好,小规模纳税人在进行增值税季度申报。 这里面 问
你好,这个是不含税的金额。 答
老师,请问下,我们公司借给了另外一个公司一笔款,我 问
你好,企业之间的借款是不需要交印花税的 答
季度超了30是不必须交 问
同学好,是的,超30要交的 答
老师,公司平时都是零申报,没有业务,这个季度交了200 问
没有其他业务的画 **缴纳一般是其他应付款 房土税属于税金及附加,但是结转到资产负债表是未分配利润负数;和应交所得税负数 答
老师,你好,小规模纳税人收入的发票如何做账,借:应收账款,贷:应交税费_应交增值税, 主营业务收入,还是借:应收账款,贷:应交税费_应交增值税_销项税额 主营业务收入
答: 你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
小规模纳税人开专票给客户,小规模纳税人是不是 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费~应交增值税(销项税)
答: 你好,应交税费-应交增值税,没有三级明细的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
一般、小规模纳税人是分别这样做会计分录吗?主营业务都是不含税吗?一般纳税人借:银行存款 贷:主营业务收入(不含税) 应交税费-应交增值税-销项税额小规模纳税人借:银行存款 贷:主营业务收入(不含税) 应交税费-应交增值税
答: 你好,对的,是这么做的。
老师,之前小规模纳税人是1%税额,贷主营业务收入,100应交税费-销项1,然后借应交税费-销项1,贷营业外收入-减免税费1.现在开票是免税,我是不是只需要做贷主营业务收入100没有销项了?
小规模纳税人的增值税怎么做账?开票时借:应收账款,贷:主营业务收入、贷:应交增值税-销项?还是贷:主营业务收入、贷:未交增值税?
木子 追问
2019-11-30 17:04
王晶老师 解答
2019-11-30 18:36