老师,我想问下,暂估的商品发票,我这个月12月开了商 问
同学,你好 这10万要在汇算清缴调增吗? 调整的 那如果成本估少了10万呢?收到发票后,红冲更正的发票,是做在收到发票的当月。直接冲减25年的成本可以吗? 多的10万,可以当作25年的成本 答
请问,员工工资可以发到5千,社保我这边做工资按4千 问
可以的,可以这么做的。 答
老师,请问下装修用的腻子粉、瓷砖胶开票名称中选 问
你好,下面还有哪些类别可供选择 答
老师您好!请问湖北省会计人员继续教育还可以进行 问
你好,现在全国都统一用这一个了。 https://ausm.mof.gov.cn/index/ 答
早上好,老师,请问我们与甲方签的技术服务合同,里面 问
您好,这个的话,是必须按照不同税率分开6%和13%的,然后可以开一个名称的,明细的胡录入是很麻烦的 答
汇缴的所得税通过以前年度损益调整计提以后,报年报的时候,按照计提后的数据报年报吗?
答: 你好,是的,按照计提后的数据报年报
老师。我去年12月计提了一笔所得税, 但是1月份报税的时候说以前年度损益调整,所以没有扣, 我想问下, 那我计提的那笔所得税该如何处理呢?可以一月份直接冲红吗?
答: 可以用以前年度损益调整冲掉你1月多计提的,借应交税费 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
发现去年多计提了一笔工资通过以前年度损益调整冲了,那在所得税汇算的时候这个以前年度损益调整应该在哪体现呢?
答: 你好,这个是不在汇算清缴体现 的