老师,我们是建筑业,2019年的工资每月预提,(预提时,借:工程施工-人工费,贷:应付职工薪酬)。申报个税也是根据预提工资申报个税,期间如果有职工借支工资我计入其他应收款,(借:其他应收款,贷:银行存款)。等到2019年12月月底,我一次性发工资,拿其他应收款冲应付职工薪酬,(借:应付职工薪酬,贷:其他应收款),这样操作可以吗?如果可以的话,最后预提的实际支付之间形成的差异怎么处理?
小鱼儿
于2019-12-01 17:20 发布 1400次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-01 17:22
您好
分录这样写可以的 预提的实际支付之间形成的差异做分录调整 少计提了补计提 多计提了冲销
个人所得税的话 没有发放的月份零申报 发放后按照发放的工资总额申报
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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
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你好 记其他应付款 就是没付的 不过正规的做法是没发就不做账的
2019-05-21 17:28:28
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你好!可作为某个项目的成本,计入工程施工-合同成本-人工费
2018-12-06 10:21:10
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第一个分录里面借应付职工薪酬贷其他应收款这个是什么意思
2019-08-07 09:26:03
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您好
分录这样写可以的 预提的实际支付之间形成的差异做分录调整 少计提了补计提 多计提了冲销
个人所得税的话 没有发放的月份零申报 发放后按照发放的工资总额申报
2019-12-01 17:22:03
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