送心意

雨轩老师

职称中级会计师

2019-12-01 21:09

您好,请问您具体是什么业务

sake 追问

2019-12-01 21:30

劳务派遣公司

雨轩老师 解答

2019-12-01 21:39

确认收入时会计处理 

借:银行存款 

    贷:主营业务收入 

        应交税费——未交增值税 

支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 

借:应交税费——未交增值税 

    主营业务成本 

    贷:银行存款

上传图片  
相关问题讨论
您好,请问您具体是什么业务
2019-12-01 21:09:49
借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减) 用这个科目就可以了,同学
2019-06-10 17:54:41
你好 计入成本的时候 借:工程施工 应交税费-应交增值税-销项税抵减 贷:应付账款
2020-07-20 11:00:49
同学你好 你是小规模的吗
2021-10-19 11:04:21
你好!你按你们支付的金额来做就行了。 借管理费用-服务费等11884.25 贷应付账款。
2017-12-06 13:34:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...