送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-02 10:59

你好同学,是计入预付账款
借/:预付账款
贷:银行存款
到12月份有发票了,才进行结转的

颖~ 追问

2019-12-02 11:58

需要精确合算成本所以需要做暂估。使用量自己有记录大概金额知道。只是没票。怎么做暂估分录?

王超老师 解答

2019-12-02 12:29

你好同学,暂估是原材料/库存商品才会发生的,一般成本是按照实际发生的入账。如果成本暂估入账,那么到时候,发票来了,下会出现问题的

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你好同学,是计入预付账款 借/:预付账款 贷:银行存款 到12月份有发票了,才进行结转的
2019-12-02 10:59:55
公户转账是备注“预存燃气费”即可
2023-01-28 16:08:49
你好 可以直接做账 借管理费用-燃气费贷其他应付款-个人 报给个人借其他应付款贷银行存款
2019-07-17 12:10:47
同学,你好 不需要的
2024-07-11 10:51:24
那你计入预付账款就可以
2021-10-23 09:56:01
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