老师,我们有一个供应商让我们开具红字发票申请单,说是不要冲哪一张发票,开个他们提供的数。之前给我们的货有折扣,但是开票没有折扣,进项我们认证了,我们少付钱了,对方现在开个对应的折扣额。这样操作可以吗?
wisdom
于2019-12-02 11:19 发布 785次浏览
- 送心意
王瑞老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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你好,折扣是应该开在销售发票上的,对方意思给你开红字发票,这样操作不合规
2019-12-02 11:37:22
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你好,对的是的,是这么做的。
2021-09-09 08:36:33
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你等会等会,等会,等会,
2020-05-13 17:07:29
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同学你好,开红字发票,要看是否跨月,
下一步是将申请单引入
2021-10-05 11:52:07
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就是说您开的红字申请表已经被您开掉红字发票了呀。没问题的,放心好啦
2019-01-14 17:29:45
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