你好,老师,我有个问题想请教一下,公司每个月会购进一些耗材,然后年底才统计开票,像这种情况,怎么做账务处理啊?做暂估领用,还是可以直接做管理费用呢?
彩恩
于2016-04-06 15:50 发布 878次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
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您好,借预付账款贷银行存款借管理费用贷预付账款
2020-06-12 10:50:58
你有发票的话是可以的
2019-11-22 14:18:16
你好!如果指导确切价格直接计入费用就可以不用暂估但是不可以跨年度
2016-04-06 23:15:01
你好; 借管理费用-维修费贷银行存款 来核算
2021-12-10 14:16:36
先计提工资,然后再发。按照工资薪金交个税
2021-10-10 09:57:29
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