你好,老师,我有个问题想请教一下,公司每个月会购进一些耗材,然后年底才统计开票,像这种情况,怎么做账务处理啊?做暂估领用,还是可以直接做管理费用呢?
彩恩
于2016-04-06 15:50 发布 917次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
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您好,不需要的。
计提劳务派遣人员工资及社保、住房公积金
借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬-工资 其他应付款-社保 (企业交纳部分) 其他应付款-住房公积金(企业交纳部分)
2019-11-16 16:15:43

您好,借预付账款贷银行存款借管理费用贷预付账款
2020-06-12 10:50:58

你好; 借管理费用-维修费贷银行存款 来核算
2021-12-10 14:16:36

先计提工资,然后再发。按照工资薪金交个税
2021-10-10 09:57:29

多交退回计入其他应付款。
然后不下期缴纳差额冲其他应付款。
2019-04-08 10:48:08
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