老师,您好,我公司11月申请了原税率,开具了16个点的发票,将9月开具的280万13个点的发票冲红,然后开具了16个点的280万的发票(已在税务备案),税额需要补缴64083元,这个增值税怎么申报呢?我看申报表没有16个点的填写地方?
杨清清
于2019-12-02 16:48 发布 794次浏览
- 送心意
俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-12-02 16:48
填在13%那里就可以了!
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填在13%那里就可以了!
2019-12-02 16:48:37

你好,只要开具了发票就要申报的
2020-01-10 08:56:28

您好!是的。一般都是要先申请备案才可以免税
2017-06-13 17:32:24

你好,是新公司吗?新公司的话需要制度备案。
2024-03-05 15:38:35

要备案,具体的你要咨询下当地税局
2018-04-16 16:16:40
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杨清清 追问
2019-12-02 16:50
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2019-12-02 16:53