麻烦咨询一下,我们公司10月份给客户开了一个专用发票,但是到12月份才发现发票有误,需要作废,但是客户已经进行抵扣了,这要怎么处理阿
珠海简一 小花
于2019-12-02 18:40 发布 1030次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-12-02 18:40
你哈嘛,同学。你只能是冲红,不可以作废了。
相关问题讨论
你好,当月重开的可以抵扣,没有当月重开的不能抵扣
2019-11-04 09:41:22
你好,需要登报做发票丢失备案处理
2019-11-12 14:25:28
你好 不可以的 因为19.4月开始降低税率为13% 之前的业务需要按16%开票的
2020-03-10 17:09:42
你哈嘛,同学。你只能是冲红,不可以作废了。
2019-12-02 18:40:46
不需要作废,在旁边加盖发票专用章可以正常使用。
2019-06-28 17:18:57
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珠海简一 小花 追问
2019-12-02 18:41
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2019-12-02 18:44