收到一张进项税额3%的劳务加工费的增值税专用发票,增值税月度申报时,是不是要在表三中“3%征收率的项目”一行中填写?是填写本期发生额吗?
一凡一萱
于2019-12-02 19:15 发布 1113次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-02 19:15
你好,你们收到的,你是差额计税的吗
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一般纳税人如果没有进项发票抵扣进项 增值税税收负担会很重 可以取得机器设备 进项税抵扣
2016-01-25 12:48:10
你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
你好 因为进项转可以抵,所以在借方
2020-05-06 19:31:12
工业企业取得的与生产销售有关的加油票可以认证抵扣,至于住宿费,如果是出差取得的增值税专用发票,可以认证抵扣,以及如果业务宣传取得的住宿费专用发票可以认证抵扣,其他无法抵扣
2018-06-07 19:41:29
同学你好
计算进项税额——10000*13%
2022-02-22 14:24:40
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