- 送心意
王瑞老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-12-02 19:45
你好,未取得发票入其他应付款,待取得票据可以根据分摊方法借:管理费用 贷:其他应付款
相关问题讨论
你可以在年末发一个函,询证一下
2019-08-04 10:00:56
你好,就是应收,应付,预收,预付,其他应收,其他应付的发生,收取或支付,并结转出余额的意思
2018-09-17 08:40:52
你如果有相关的凭据那么你就根据凭据入账就是了
你可以和你老板沟通,这是你必须要知晓的数据哟
2019-08-04 10:03:18
你好,未取得发票入其他应付款,待取得票据可以根据分摊方法借:管理费用 贷:其他应付款
2019-12-02 19:45:16
是的,需要设置的
2019-02-24 20:20:50
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