送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-12-02 20:04

你好 嗯 是的     你这样做营业外收入

康乃馨 追问

2019-12-02 20:41

但是预付到发票抵扣时得用原料做反分录冲一下,那原料记多少呢

meizi老师 解答

2019-12-02 20:48

你好 你实际业务是什么 买原材料 然后支付款项  先预付的款  那你之前怎么开发票给你们 按的5035还是按的5000

康乃馨 追问

2019-12-02 21:01

开的5035,实际我公司支付5000

meizi老师 解答

2019-12-02 21:01

你好 那你做 借原材料  5035 贷预付账款5035

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相关问题讨论
你好 嗯 是的 你这样做营业外收入
2019-12-02 20:04:48
 你好       不能这样走。 是收入怎么走营业外收入去了  
2021-01-29 14:33:57
调整去年凭证需谨慎。若要改,先冲原凭证(借预付账款,贷银行存款),再做新凭证(借营业外收入,贷银行存款)。操作前确认调整原因,确保合规。
2024-09-09 15:42:30
请您稍等,我来看一下
2020-04-15 21:27:04
您好!是的。可以这样。不过这是违法的饿
2017-01-10 18:18:03
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