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康乃馨
于2019-12-02 20:04 发布 620次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-12-02 20:04
你好 嗯 是的 你这样做营业外收入
康乃馨 追问
2019-12-02 20:41
但是预付到发票抵扣时得用原料做反分录冲一下,那原料记多少呢
meizi老师 解答
2019-12-02 20:48
你好 你实际业务是什么 买原材料 然后支付款项 先预付的款 那你之前怎么开发票给你们 按的5035还是按的5000
2019-12-02 21:01
开的5035,实际我公司支付5000
你好 那你做 借原材料 5035 贷预付账款5035
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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康乃馨 追问
2019-12-02 20:41
meizi老师 解答
2019-12-02 20:48
康乃馨 追问
2019-12-02 21:01
meizi老师 解答
2019-12-02 21:01