送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-12-02 20:51

你好  那这些产品是要报废处理还是变卖处理

江南美 追问

2019-12-02 21:31

先报废,然后能变卖。

江南美 追问

2019-12-03 08:18

先报废

江南美 追问

2019-12-03 08:19

先报废的怎么做分录,然后能变卖的又怎么做分录?

meizi老师 解答

2019-12-03 08:43

你好   借;待处理财产损益,贷;库存商品  
借;营业外支出或者管理费用   其他应收款   银行存款,贷;待处理财产损益

江南美 追问

2019-12-03 18:30

老师,平时老板用微信付款的,怎么做分录?

江南美 追问

2019-12-03 18:31

还是用贷:库存现金吗?

meizi老师 解答

2019-12-03 18:37

你好 是公司名下的微。。信还是老板的个人**?

江南美 追问

2019-12-03 18:45

老板个人的

meizi老师 解答

2019-12-03 18:46

你好 那你们做  借管理费用或者成本 贷其他应付款-老板  挂往来就行了

江南美 追问

2019-12-03 18:49

挂个其他应付款,什么时候清呢?

meizi老师 解答

2019-12-03 18:52

你好  老板垫付的款  你们公司到时需要有钱 还给老板就平了

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你好 那这些产品是要报废处理还是变卖处理
2019-12-02 20:51:16
借;库存商品 贷;生产成本
2017-03-21 16:34:04
以你们的名义定的吗?给你开发票?
2020-01-09 16:57:07
借:库存商品贷:生产成本,在产品余额表现在生产成本里面
2017-03-30 16:51:24
您好,那还有其他附件吗
2020-06-20 12:21:37
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