我一客户每个月发出的货物都是次月对帐再开发票,请问一下如何做账务处理?我们之前就是开发票才做帐的。但是学过初级知识,发出商品也得记账,所以请教一下详细的账务处理,谢谢!
莉莎
于2019-12-03 10:03 发布 1159次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-12-03 10:04
你好 发出商品如果已经风险转移 应该是做无票收 入 到时开票了冲无票收入在按开票做账。借应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费
相关问题讨论
借;发出商品 贷;库存 商品
2016-12-13 14:30:02
你好 发出商品如果已经风险转移 应该是做无票收 入 到时开票了冲无票收入在按开票做账。借应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费
2019-12-03 10:04:27
你好!按规定是不可以的,发货应该确认收入。只能记内帐挂应收账款
2016-06-15 14:11:25
借发出商品贷库存商品
可以做这个
2019-11-30 10:45:07
分批做出库单内部领用吧 借:管理费用,贷:原材料
2017-02-07 21:57:12
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