老师,想问下,发票的日期是11月,但是是在12月报销的,那发票联肯定是在12月记账了,那抵扣联我可以提前抵扣吗?这样会不会导 致申报数据和账上的不一致?
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于2019-12-03 11:20 发布 881次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2019-12-03 11:21
你好!可以在11月先做账务处理,贷方做其他应付款或应付账款
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你好!可以在11月先做账务处理,贷方做其他应付款或应付账款
2019-12-03 11:21:43
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你好一般是3联,记账联开票方记账,抵扣联和发票联给收票方
2021-10-28 16:59:16
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是的,是可以入账的,不需要其他手续的
2021-07-05 13:59:39
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你好,可以的,复印件记账。
2018-10-16 22:32:41
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你好,发票联入帐就可以,抵扣联留存。
2019-06-24 09:20:45
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