请问老师,本月单位进的原材料已经入库,但发票没到,如果做暂估入库的话,应该借:原材料 贷:应付账款-暂估,不知进项税金需要暂估处理吗?
溪亭叙语
于2019-12-03 11:37 发布 998次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-03 11:38
你好,不需要处理的
按你写的来就可以
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原则上 原材料应该有一个入库和领用的过程 不过 如果你的这个材料金额不大 可以这样做
2019-09-05 10:48:58

您好!借:原材料 买价
应交税费-增值税-进项税额
贷:应付账款
2017-04-11 11:18:02

你好,不需要处理的
按你写的来就可以
2019-12-03 11:38:11

你好 借 原材料0.5 贷 应交税费-进项转出 0.5
2019-10-17 14:55:12

借 原材料
贷 应交税费_应交增值税_进项税额
应付账款
红冲这个分录,用负数表示金额。
不需要做进项税额转出处理,但是申报增值税时,要申报为进项税额转出。因为您公司已经认证抵扣了进项税额。
2019-08-01 11:17:26
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溪亭叙语 追问
2019-12-03 11:44
郭老师 解答
2019-12-03 11:45