没收到发票,款已付的情况,做在预付费用里,当收到发票时,应该制作什么凭证做账呢?报销或支出凭证应该不行吧,早就支出了,直接用做的记账凭证就可以吧?
陈洋
于2019-12-03 13:36 发布 925次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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是的 ,把以前凭证都做了吧
2017-08-22 20:39:05

您好!你会计的按会计的,出纳的按出纳的。
正常来说出纳应该按会计的凭证编号来编。
2017-04-07 10:41:14

嗯 是的 你们直接做 借费用或者成本贷预付账款
2019-12-03 13:37:51

这个只能在9月及以后期间入账处理,最早入账时间也是9月
2018-10-04 14:47:12

尺寸没有硬性规定
2020-01-19 15:57:21
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