- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-12-03 15:13
月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
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月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-12-03 15:13:43
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你好 分录是正确的
2019-08-01 14:12:49
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金额不大,就进管理费用吧
2018-09-01 10:31:52
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你好 借;固定资产等科目 贷;银行存款等科目
2018-08-30 15:08:32
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可以计入管理费用···········
2015-11-10 14:28:00
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