老师我想问一下,小规模公司法人往公司入资作为注 问
你好,那个没有次数限制的 答
老师 你好!小规模纳税人上个月开的 专票, 借 应收 问
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数 答
老师您好,公司想开展针对孩子托管的业务,请问经营 问
参考:学生托管服务,儿童看护服务 答
老师好,建筑行业一个4000多万的项目,餐费、茶叶费 问
你好,这个比例来说是正常的 答
老师,您好,应交税费月底怎么做账呢,需要结转进项和 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 答
单位有人出差前计提了其他应付款,借制造费用贷其他应付款,现在出差回来了冲销其他应付款会计分录怎么写?
答: 您好 借款的时候分录应该这样写啊 借:其他应收款 贷:银行存款等 报销的时候 借:制造费用 贷:其他应收款
你好,我公司1月份和2月用的电费暂时还没取得电费发票的,大概在3月份下旬取得电费发票,那么我做1月份和2月份的账时,能做个计提电费的会计分录吗 (借:制造费用-电费 贷:其他应付款)
答: 是的,你写的是对的,可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
本月应该有工厂厂房房租,没有支付,如何计提,分录怎么写?借:制造费用,贷其他应付款?
答: 你好, 借:管理费用 贷:其他应付款
乱乱 追问
2019-12-03 15:19
bamboo老师 解答
2019-12-03 15:20