甲企业一员工11月到乙企业上班,甲企业12月才给员工停掉社保,乙企业11月没办法给员工买社保,12月初甲企业给员工交了社保,乙企业给员工发了工资同时愿意负担甲企业给员工交的社保费,乙企业转账给甲企业这笔社保费金额应该怎么做分录呢
唐
于2019-12-03 22:36 发布 781次浏览
- 送心意
糖果老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
2019-12-03 22:37
借管理费用,贷银行存款
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借管理费用,贷银行存款
2019-12-03 22:37:57
借银行存款贷,其他应付款支付,出去做相反的分录,借其他应付款贷银行存款。
2021-11-04 14:51:59
借:其他货币资金
贷:银行存款
借:应付职工薪酬 -社保
贷:其他货币资金
2019-07-05 16:06:57
借:银行存款 贷:以前年度损益调整
2020-05-02 15:06:15
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2020-03-25 16:14:56
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