请问下11月份报销的单据中有专用发票,但是在10月份已经抵扣了,是不是要放在10月入账?报销单是11月统一写的,那10月入账要什么单据入账呢
哭泣的电灯胆
于2019-12-04 09:04 发布 1001次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 要看这个业务是什么时候发生的。 意思是10月的费用或者成本 已经认证了 那么你10月就需要做账的。
2019-12-04 09:05:26
发票联都粘贴在费用报销单上,抵扣联单独给,不要粘贴在费用报销单上
2019-02-25 15:17:17
你好
不行
抵扣联是单独装订保存的
2019-08-20 12:03:27
你好,不需要的
2017-05-08 09:21:53
抵扣联不用放在报销单后面的,单独保存的
2019-05-05 09:35:11
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