发年终奖的时候,把它拆开计税,一部分放全年一次性 问
到这里就分享完毕,对的是的,可以一块发放。但是,你做原始凭证的时候,最好是分开,一个是工资表,一个是奖金表。 答
您好,22年和23年多计提的工资已经申报个税,24年11 问
通过国税网和个税系统 答
给大家出个题,客户(普欣)给我们出了个题,要求发票从9 问
你好 实际是包工包料工程的吗 答
公司被税务稽查,稽查补交了2022年的增值税5万元,所 问
没有补做收入,就是有些进项发票,不能抵扣,被调整出来。所得税也是有些费用不让扣除 主要原因是一些劳务发票,被认定为是账外发工资,所以调整出来 答
借:工程施工,贷应付职工薪酬借:应付职工薪酬,贷银行 问
老师不会退回来了, 答
老师,想问外币业务先预付后入库的账务处理,即上月按照上月记账汇率做的应付(其实是预付),这月入库时还要按照合同金额*本月月初汇率来做,差额部分计入汇兑损益?还是直接按照预付金额作为应付账款(全额预付的情况下)入账
答: 你好 入库时还要按照合同金额*本月月初汇率来做,差额部分计入汇兑损益。
老师,想问外币业务先预付后入库的账务处理,即上月按照上月记账汇率做的应付(其实是预付),这月入库时还要按照合同金额*本月月初汇率来做,差额部分计入汇兑损益?还是直接按照预付金额作为应付账款(全额预付的情况下)入账
答: 您好 可以直接按照预付金额作为应付账款(全额预付的情况下)入账
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好!客户欠我公司货款5万元,5万己开票应收己入账入收入挂往来,客户付款只给48000元,有2000元客户不肯给了。就应该是相当于让利给客户,这2000怎么账务处理。
答: 你好,如果是你们协商让利给客户的,可以计入财务费用
- - 追问
2019-12-04 10:59
- - 追问
2019-12-04 11:00
答疑苏老师 解答
2019-12-04 11:01